Jak poprawnie weryfikować rozliczenia w podatku VAT

Cena:
590.00 PLN (netto)
Kod: 1755/2024/ON
On-line, od: 3 grudnia 2024 do: 3 grudnia 2024

Poziom: Średniozaawansowany

Sprawdzamy poprawne rozliczanie sprzedaży w podatku VAT

  1. Weryfikacja prawidłowego momentu powstania obowiązku podatkowego.
    • Sprzedaż na przełomie okresu rozliczeniowego – na co zwrócić uwagę.
    • Protokół odbioru jako data wykonania usługi a może moment przekazania informacji o zakończeniu prac.
    • Faktury zaliczkowe a moment otrzymania należności.
    • Usługi rozliczane w okresach ciągłych na co należy zwrócić uwagę.
    • Refakturowanie a moment powstania obowiązku podatkowego.
    • Ustalenie Kursy walut czy uzależnione jest od daty wystawienia faktury czy momentu sprzedaży.
    • W którym okresie powinna być ujęta faktura korekta.
  2. Transakcje międzynarodowe a dodatkowe dokumenty.
    • Sprzedaż WDT. Na podstawie jakich dokumentów powstaje prawo do zastosowania stawki preferencyjne 0 %. Co na to organy podatkowe ?
    • Rozliczanie eksportu towarów, co w przypadku braku IE 599?
    • Jak ująć transakcję w przypadku braku faktury?
    • Transakcje łańcuchowe a zasady INCOTERMS .
  3. Problemy z podatkiem naliczonym.
    • Najważniejszy jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi.
    • Których zakupów nie odliczymy do VAT. To może w KUPy?
    • Zakupy z zagranicy a weryfikacja siedziby kontrahenta.
    • Czy można odliczyć VAT?
    • Należytej staranności. Jak nie dać się wplątać w karuzelę VAT?
    • Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT.

Kontrole były, są i będą – jak się do niej przygotować

  1. Formy prowadzenia kontroli podatników przez organy podatkowe i organy kontroli celno- skarbowej:
    • Czynności sprawdzające.
    • Kontrola podatkowa.
    • Kontrola celno-skarbowa
  2. Środki zaskarżania rozstrzygnięć i czynności organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.
  3. Dotkliwe skutki kontroli w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej:
    • dodatkowe zobowiązanie 100%, 30% lub 20%,
    • konsekwencje KKS,
    • podwyższone odsetki w podatku VAT do 150%,
    • pozbawienie statusu podatnika VAT czynnego.
  4. Możliwość korekty deklaracji i skutki korekty deklaracji - odsetki i dodatkowe sankcje podatkowe i KKS.
  5. Jak się przygotować do kontroli – praktyczne aspekty.

Termin i czas trwania

3 grudnia 2024: 10:00 - 15:00

Masz pytanie o to szkolenie?

tel: 22 299 23 23
tel: 690 017 860
szkolenia@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia objęte są możliwością pozyskania dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Regionalne programy (RP) pozwalają na sfinansowanie usług rozwojowych wybranych w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki nim przedsiębiorcy i pracownicy mikro, małych i średnich firm oraz osoby indywidualne w całym kraju mogą otrzymać nawet 100 proc. dofinansowania na wybrane przez siebie usługi szkoleniowe i doradcze. Więcej informacji znajdziesz na stronach https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Krajowy Fundusz Szkoleń wspiera pracodawców, którzy chcą inwestować w kapitał ludzki. Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa. Nabory ogłaszają urzędy. Poziom dofinansowania to dla mikro przedsiębiorcy poziom aż 100%. W pozostałych mały, średnich i dużych przedsiębiorstwach można uzyskać 80%.

Sprawdź nasze dofinansowania

Masz problem z zapisem, pobierz:

Jak poprawnie weryfikować rozliczenia w podatku VAT

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym