Platforma wiedzy

  • szkolenia i webinary
  • publikacje i materiały
  • poradniki i kalkulatory

Podróże służbowe 2026 – zmiany w kilometrówce oraz w kontekście KSeF

Cena za uczestnika:
540,00 PLN (netto)

299 ,00 PLN dla posiadający dostęp do Platformy PCDK Know How w wersji Standard bądź Premium więcej >
Kod: 3196/2026/ON
On-line, 29 maja 2026

Inne terminy tego szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, działów kadr oraz osób odpowiedzialnych za organizację podróży służbowych.

Uczestnicy zapoznają się z nowymi regulacjami dotyczącymi zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych, w tym zmianami w przepisach dotyczących pojazdów elektrycznych, hybrydowych oraz napędzanych wodorem. Omówiona zostanie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która umożliwia pracownikom uzyskanie zwrotu kosztów związanych z użytkowaniem tych pojazdów w ramach kilometrówki.

Program

  • Definicja podróży służbowej i składniki kosztów podróży służbowych:
    • definicja podróży służbowej,
    • dopuszczalny czas trwania podróży służbowej,
    • relacja: siedziba pracodawcy – miejsce pracy – miejsce faktycznego wykonywania obowiązków,
    • podróż służbowa a oddelegowanie – granice praktyczne i podatkowe,
    • diety (wysokość, zasady rozliczania, „diety tranzytowe” itp.),
    • koszty przejazdów i jazd miejscowych,
    • koszty noclegów (zwrot faktycznie poniesionych wydatków, ryczałty, dokumentowanie),
    • śniadania hotelowe a pomniejszanie diet,
    • koszty leczenia w trakcie podróży służbowej,
    • inne wydatki (rodzaje, dokumentowanie),
    • bleisure – łączenie podróży służbowej z urlopem i skutki podatkowe oraz pracownicze,
    • wpływ prywatnych i losowych przerw w podróży na prawo do świadczeń delegacyjnych.
  • Aktualne regulacje prawne i compliance w podróżach służbowych:
    • przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzeń wykonawczych,
    • regulacje wewnątrzzakładowe (układy zbiorowe, regulaminy wynagradzania, polityki delegacyjne),
    • relacja prawa pracy do prawa podatkowego i ubezpieczeniowego,
    • najczęstsze ryzyka compliance w zakresie delegacji krajowych i zagranicznych,
    • przygotowanie organizacji do kontroli podatkowych i ZUS,
    • analiza aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz najnowszych interpretacji KIS.
  • Zasady ustalania przychodu pracowników i stosowania zwolnień z PIT oraz ZUS:
    • określenie diet w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów prawa,
    • zwrot pracownikom faktycznie poniesionych wydatków na wyżywienie według rachunków,
    • śniadania hotelowe,
    • zwrot wydatków na jazdy miejscowe (wynajęcie samochodu przez pracownika, taksówki itp.),
    • zwrot kosztów noclegów przekraczających limity ustawowe,
    • wydatki reprezentacyjne ponoszone podczas podróży służbowych,
    • relacja czasu pracy do czasu podróży służbowej w świetle aktualnego orzecznictwa,
    • „dieta ujemna” – analiza problematycznych przypadków,
    • zasady wyłączeń z podstawy wymiaru składek ZUS dla pracowników i zleceniobiorców.
  • Podróże służbowe a wyjazdy szkoleniowe:
    • różnice pomiędzy podróżą służbową a wyjazdem szkoleniowym,
    • rozliczenia podatkowe szkoleń krajowych i zagranicznych,
    • koszty uzyskania przychodów,
    • zwolnienia z PIT i składek ZUS,
    • wyjazdy szkoleniowe osób niebędących pracownikami.
  • Ubezpieczenia pracowników podczas podróży:
    • wydatki na ubezpieczenie pracowników podczas delegacji,
    • zasady zaliczania do kosztów podatkowych,
    • ustalanie przychodu pracownika,
    • dokumentowanie wydatków.
  • Delegacje pracowników, zleceniobiorców i kadry zarządzającej:
    • pracownicy,
    • osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło,
    • menedżerowie,
    • przedsiębiorcy (B2B),
    • członkowie zarządu, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych,
    • prokurenci,
    • różnice w rozliczeniach podatkowych i składkowych,
    • delegacje zagraniczne w działalności gospodarczej.
  • Pracownicy mobilni i kierowcy – stan na 2026 r.:
    • przedstawiciele handlowi, serwisanci, pracownicy budowlani,
    • podróż służbowa a mobilny charakter pracy,
    • analiza skutków likwidacji podróży służbowych w transporcie międzynarodowym,
    • diety w przewozach krajowych,
    • zasady ustalania podstawy opodatkowania i oskładkowania „wirtualnych diet”.
  • Koszty uzyskania przychodów oraz VAT:
    • koszty uzyskania przychodów u pracodawcy i zleceniodawcy,
    • rozliczanie podróży służbowych na gruncie VAT,
    • przypadki importu usług oraz WNT,
    • transgraniczne aspekty rozliczeń delegacyjnych,
    • różnice kursowe przy rozliczaniu wydatków zagranicznych,
    • zasady przeliczania kosztów wyrażonych w walutach obcych.
  • Samochody prywatne w podróżach służbowych:
    • jazdy miejscowe i zamiejscowe,
    • ryczałty i ewidencja przebiegu pojazdu,
    • opłaty parkingowe i autostradowe,
    • kwoty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów,
    • zwolnienia z PIT oraz ZUS,
    • [PROJEKT] Nowa kilometrówka 2026,
    • zróżnicowanie stawek dla pojazdów spalinowych i elektrycznych,
    • zwrot kosztów ładowania pojazdów elektrycznych (EV),
    • opłaty infrastrukturalne związane z użytkowaniem pojazdów elektrycznych,
    • samochody hybrydowe i wodorowe w podróżach służbowych.
  • Samochody służbowe:
    • wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych,
    • ustalanie przychodów ryczałtowych,
    • rozliczenia PIT, ZUS i VAT,
    • podróż służbowa pojazdem stanowiącym własność pracodawcy,
    • dokumentowanie kosztów eksploatacyjnych,
    • delegowanie z wykorzystaniem floty służbowej.
  • Zagraniczne podróże służbowe i podatek u źródła (WHT):
    • ustalanie państwa docelowego,
    • odcinki krajowe i zagraniczne podróży,
    • rozliczanie diet, noclegów i wydatków incydentalnych,
    • najem samochodów za granicą a obowiązki w zakresie WHT,
    • zakup biletów lotniczych od zagranicznych przewoźników,
    • usługi transgraniczne i obowiązki płatnika,
    • podróże wielopaństwowe i diety tranzytowe.
  • Dokumentacja i automatyzacja rozliczeń:
    • dokumentowanie wydatków delegacyjnych,
    • procedury w przypadku braku dokumentów,
    • terminy i zasady rozliczeń,
    • zaliczki na podróże służbowe,
    • KSeF i faktury ustrukturyzowane jako podstawa rozliczeń kosztów delegacji,
    • elektroniczny obieg dokumentów,
    • automatyzacja rozliczeń delegacyjnych w systemach księgowych i kadrowych.
  • Świadczenia dla kontrahentów i obowiązki informacyjne:
    • PIT-11 dla kontrahentów,
    • nieodpłatne świadczenia,
    • sytuacje wyłączające obowiązek sporządzania informacji podatkowych.
  • Przegląd najnowszych zmian i praktyki organów:
    • aktualne interpretacje indywidualne KIS,
    • najnowsze wyroki sądów administracyjnych,
    • praktyczne kierunki zmian planowanych na lata 2025–2026,
    • panel pytań i odpowiedzi uczestników.

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń.

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.

Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Terminy spotkań

29 maja 2026

Masz pytanie o to szkolenie?

tel: 22 299 23 23
tel: 690 017 860
szkolenia@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia objęte są możliwością pozyskania dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Regionalne programy (RP) pozwalają na sfinansowanie usług rozwojowych wybranych w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki nim przedsiębiorcy i pracownicy mikro, małych i średnich firm oraz osoby indywidualne w całym kraju mogą otrzymać nawet 100 proc. dofinansowania na wybrane przez siebie usługi szkoleniowe i doradcze. Więcej informacji znajdziesz na stronach https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Krajowy Fundusz Szkoleń wspiera pracodawców, którzy chcą inwestować w kapitał ludzki. Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa. Nabory ogłaszają urzędy. Poziom dofinansowania to dla mikro przedsiębiorcy poziom aż 100%. W pozostałych mały, średnich i dużych przedsiębiorstwach można uzyskać 80%.

Sprawdź nasze dofinansowania

Masz problem z zapisem, pobierz:

Podróże służbowe 2026 – zmiany w kilometrówce oraz w kontekście KSeF

Zapisz się

Osoba zgłaszająca

Dane uczestników

Dane do faktury (Nabywca)

Źródło zgłoszenia (bardzo prosimy o wypełnienie)

Warunki uczestnictwa

wymagane*